Orden de Compra. Nº5067-2675-AG23 "O C generada por invitación a compra ágil: 5067-2711-COT23, sol. 69324 cc 149"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2675-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 5067-2711-COT23, sol. 69324 cc 149
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69324 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna Estación Central
Impuesto 135660
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lorena Alejandra
Razón Social LORENA ALEJANDRA GUTIÉRREZ ANDRADE
R.U.T. 14.259.552-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lorena Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering60Unidad Servicio DE COFFE Y CÓCTEL - Fecha del Evento: Viernes 10/11/2023- Hora: 12:00 hrs.- Lugar: Laboratorios Ing. Biomédica, EAO- Coordinación de Servicios: Felipe Bello/Pamela Campos- Datos de contacto: correos: pamela.campos@usach.cl - felipe.bello@usach.cl; Teléfono: 227183090- N° Personas: 60 personas. Detalle del servicio:- 02 CROSTINIS: Jamón Serrano / Cherry Asado / Albahaca Camarón / Alcaparra / Ciboullette Humus / Cebolla Caramelizada Detalles completos en documento adjunto Servicio DE COFFE Y CÓCTEL - Fecha del Evento: Viernes 10/11/2023- Hora: 12:00 hrs.- Lugar: Laboratorios Ing. Biomédica, EAO- Coordinación de Servicios: Felipe Bello/Pamela Campos- Datos de contacto: correos: pamela.campos@usach.cl - felipe.bello@usac $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000
Total Neto $ 714.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.660
TOTAL OC $ 849.660


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.259.552-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.334.413-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.463.997-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.576.714-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.