Orden de Compra. Nº2366-767-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2366-138-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-767-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2366-138-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela OC, debido al incumplimiento en las bases de licitación "Subcontratación del servicio" Proveedor de la Región Metropolitana, subcontrata servicios de la ciudad de Arica. Aún posee un servicio anterior el cuál no ha entregado, el cuál es con un tercero, lo que va en desmedro del pacto integro del contrato y malas practicas.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2366-138-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1111 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA # 1169
Comuna Arica
Impuesto 494000
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA # 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIREPUESTOS MTM
Razón Social SERVIREPUESTOS MULTIMARCAS SPA
R.U.T. 77.808.294-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVIREPUESTOS MTM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilidad1UnidadEVALUACIÓN DIAGNOSTICO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET, PATENTE FRKR90 (T-17)EVALUACIÓN DIAGNOSTICO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET, PATENTE FRKR90 T-17 $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilidad1UnidadSERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN CORRECTIVA DEL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET PATENTE FRKR90 (T-17), SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN CORRECTIVA DEL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET PATENTE FRKR90 T-17, $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilidad1UnidadEVALUACIÓN DIAGNOSTICO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET, PATENTE BPBV71 (T-11)EVALUACIÓN DIAGNOSTICO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET, PATENTE BPBV71 T-11 $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilidad1UnidadSERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN CORRECTIVA DEL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET PATENTE BPBV71 (T-11)SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN CORRECTIVA DEL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET PATENTE BPBV71 T-11 $ 715.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000
Total Neto $ 2.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 494.000
TOTAL OC $ 3.094.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.