1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1209403-23-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO CONVENIO SUMINISTRO RFA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1209403-17-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
|
R.U.T. |
62.000.890-7 |
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 244 |
Comuna |
*
|
Impuesto |
88093,9294 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 244 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL CASA ALICIA S A - Casa Matriz |
Razón Social |
COMERCIAL CASA ALICIA S A
|
R.U.T. |
96.732.380-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
COMERCIAL CASA ALICIA S A - Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111703
| Vestuario | 1 | Unidad | Vestuario Según Cot. Adjunta. | Vestuario según cotizaciones Adjuntas |
$ 477.992,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 477.992
|
$ 477.992
|
|
Total Neto
|
$ 477.992
|
Descuento
|
$ 14.340
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 88.094
|
$ 551.746
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.