Orden de Compra. Nº5067-535-AG25 "O C generada por invitación a compra ágil: 5067-385-COT25, Sol. 79226 cc 5"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-535-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 5067-385-COT25, Sol. 79226 cc 5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79226 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna Estación Central
Impuesto 23636
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA F Y G SPA
R.U.T. 76.663.332-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general20Unidadlavaloza de 750mlLAVALOZAS 750 ML QUIX $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
14111703
Toallas de papel10UnidadPAÑUELOS DESECHABLES ELITE CAJA (o equivalente)CAJA PANUELO DESECHABLE 90 UN ELITE $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL (o equivalente)DESINFECTANTE 360 CC LYSOFORM $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
53131608
Jabones20UnidadJabon Le Sancy 1lt (o equivalente)JABON LIQUIDO SIMONS 1 LITRO VARIEDAD DE AROMAS $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
47131502
Paños de limpieza10UnidadToallitas Húmedas DesinfectantesTOALLA DESINFECTANTE 40 UNIDADES IGENIX $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 124.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.636
TOTAL OC $ 148.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.