1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5796-47-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
28-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Toner EJE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION METROPOLITANA
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R.U.T. |
60.105.000-5 |
Dirección de Facturación |
Miraflores130 piso 17 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
191520 |
Dirección de Envío de la Factura |
Miraflores130 piso 17 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INSUMOS ESCAL SPA |
Razón Social |
INSUMOS ESCAL SPA
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R.U.T. |
77.928.695-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUMOS ESCAL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 8 | Unidad no definida | Se requiere contar con 8 toner originales para nuestras maquinas impresoras:
2 CF 410X
2 CF 411 X
2 412 X
2 CF 413X | |
$ 126.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008.000
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$ 1.008.000
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Total Neto
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$ 1.008.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.520
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$ 1.199.520
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.