Orden de Compra. Nº558257-39-SE25 "PEDIDO 9490-ARTICULOS DE ASEO/PAPEL-Z-710 CMQ"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558257-39-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9490-ARTICULOS DE ASEO/PAPEL-Z-710 CMQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN CENTRAL CMQ
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 960
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9490 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 111207
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2025
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico120Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 300 METROSPEDIDO XXXX - Z-710 ADMINISTRACION CENTRAL CMQ $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.040 $ 227.040
14111703
Toallas de papel140Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA 200 HOJASPEDIDO XXXX - Z-710 ADMINISTRACION CENTRAL CMQ $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.260 $ 358.260
Total Neto $ 585.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.207
TOTAL OC $ 696.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.