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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
558257-39-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO 9490-ARTICULOS DE ASEO/PAPEL-Z-710 CMQ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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558257-14-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 960 |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
111207 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 960 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-04-2025 |
| DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 | |
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Proveedor |
PROPAIN SPA |
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Razón Social |
PROPAIN SPA
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R.U.T. |
76.797.408-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROPAIN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 120 | Unidad no definida | PAPEL HIGIENICO 300 METROS | PEDIDO XXXX - Z-710 ADMINISTRACION CENTRAL CMQ
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$ 1.892,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 227.040
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$ 227.040
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14111703
| Toallas de papel | 140 | Unidad no definida | TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA 200 HOJAS | PEDIDO XXXX - Z-710 ADMINISTRACION CENTRAL CMQ |
$ 2.559,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 358.260
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$ 358.260
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Total Neto
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$ 585.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.207
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$ 696.507
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.