Orden de Compra. Nº2585-3514-AG25 "ADQ. SS PRODUCCION EVENTOS ORD. N° 1366/2025 DIDECO, IMA, SRR, PROVIENE DE compra ágil: 2585-355-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-3514-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SS PRODUCCION EVENTOS ORD. N° 1366/2025 DIDECO, IMA, SRR, PROVIENE DE compra ágil: 2585-355-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 558823,63
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
TítuloDescripción
OBSERVACION DESPACHOACTIVIDAD DEBE SER COORDINADA CON LORETO VALDENEGRO AL CORREO LORETO.VALDENEGRO@MUNICIPALIDADARICA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Omar
Razón Social RODRIGO OMAR PALZA DOUAT
R.U.T. 14.103.826-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rodrigo Omar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO DE PRODUCCION QUE INCLUYA, COFFEE BREAK PARA 55 PERDONAS, ALOJAMIENTO PARA 5 PERSONAS CON DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, TRASALADO AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE ARICA, COCTEL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD, FECHAS SUJETAS A MODIFICACIONES, OFERTAS DEBEN SER DETALLADAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 2.941.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.177 $ 2.941.177
Total Neto $ 2.941.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.824
TOTAL OC $ 3.500.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.