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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
552975-327-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL 8 - PEDIDO 15279 - REP TECHUMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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552975-43-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.301-7 |
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Dirección de Facturación |
AV LOS LEONES 262 PROVIDENCIA |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
49637,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV LOS LEONES 262 PROVIDENCIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-04-2025 |
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Proveedor |
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS ANDREA CAMUS ESPINOZA SP
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R.U.T. |
76.166.891-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 11 | Metro Lineal | Cambio canaletas Zincalum ( Patio techado) | Cambio canaletas Zincalum ( Patio techado)
SEGUN COT 18 |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.000
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$ 209.000
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | GASTOS GENERALES | GASTOS GENERALES |
$ 20.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.900
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$ 20.900
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | UTILIDAD | UTILIDAD |
$ 31.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.350
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$ 31.350
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Total Neto
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$ 261.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.638
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$ 310.888
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.