Orden de Compra. Nº922-114-AG24 "PPV COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA II FERIA EDUCATIVA AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD REQUERIMIENTO 87/15421 EDUCACION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-92-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-114-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra PPV COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA II FERIA EDUCATIVA AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD REQUERIMIENTO 87/15421 EDUCACION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-92-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 458 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 303050
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCJL INVERSIONES SPA
Razón Social DCJL INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.156.048-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DCJL INVERSIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidadmateriales varios de aseo y pendones e instrumento. se adjunta detalle  $ 1.595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.000 $ 1.595.000
Total Neto $ 1.595.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.050
TOTAL OC $ 1.898.050


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.985.702-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.156.048-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.421.644-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto