1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5251-1685-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-170-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5251-170-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4423200 |
Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CRUD SPA |
Razón Social |
CRUD SPA
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R.U.T. |
77.142.835-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRUD SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | SERVICIOS DE SOPORTE PARA BASE DE DATOS INSTITUCIONALES | neto total |
$ 23.280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.280.000
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$ 23.280.000
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Total Neto
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$ 23.280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.423.200
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$ 27.703.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.