Orden de Compra. Nº1596-273-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1596-24-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1596-273-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1596-24-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1596-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional del Maule
Razón Social GOBIERNO REGIONAL VII REGION
R.U.T. 72.227.000-2
Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE #711, TALCA.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2264
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL VII REGION
R.U.T. 72.227.000-2
Dirección de Facturación 1 NORTE #711, TALCA.
Comuna Talca
Impuesto 191140
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE #711, TALCA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERGES
Razón Social GESTIÓN ENERGÉTICA SPA
R.U.T. 76.535.199-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENERGES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1GlobalMANTENCIÓN CORRECTIVA SEGÚN SOLICITUD DE CONTRAPARTE TÉCNICA POR "REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN SECTOR BAÑO MUJERES" PISO 1 COTIZACIÓN DE FECHA SEPTIEMBRE 2024.MANTENCIÓN CORRECTIVA SEGÚN SOLICITUD DE CONTRAPARTE TÉCNICA POR "REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN SECTOR BAÑO MUJERES" PISO 1 COTIZACIÓN DE FECHA SEPTIEMBRE 2024. $ 1.006.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006.000 $ 1.006.000
Total Neto $ 1.006.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.140
TOTAL OC $ 1.197.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.