Orden de Compra. Nº3187-156-AG25 "ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS: 3187-159-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-156-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS: 3187-159-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 247495,9
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multitodo
Razón Social MULTITODO SPA
R.U.T. 77.171.381-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multitodo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante1UnidadADQUISICION DE MATERIALES PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. $ 1.302.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.610 $ 1.302.610
Total Neto $ 1.302.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.496
TOTAL OC $ 1.550.106


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.