1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1388-42-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Alimentación Jornada de Buenas Prácticas de DPD 1388-52-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
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R.U.T. |
61.948.500-9 |
Dirección de Facturación |
Rosita Renard N°1191 |
Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
271700 |
Dirección de Envío de la Factura |
Rosita Renard N°1191 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-11-2024 |
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Proveedor |
LCH BREAK |
Razón Social |
SERVICIO DE EVENTOS MILITZA NATALIA NEIRA CHIPLE E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.572.019-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LCH BREAK |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 220 | Unidad | Se debe realizar un servicio de alimentación para 220 personas. Este se hará a las 13:45 hrs. Por tanto considerar un almuerzo frio o un montaje tipo Brunch. Se deben presentar propuestas de menú, pero se siguiere considerar líquidos tales como te, cafe, jugos, bebidas gaseosas, infusiones, te, cafe, leche, aguas saborizadas, alimentados tales como Sándwich o tapaditos, brochetas saladas, empanadas, mini postres, dulces, brochetas de frutas. | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.430.000
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$ 1.430.000
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Total Neto
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$ 1.430.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 271.700
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$ 1.701.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.