1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3665-245-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
VIRUTA DE MADERA. PLANTA TRATAMIENTO RUNGUE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL
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R.U.T. |
69.071.600-3 |
Dirección de Facturación |
AV. ARTURO PRAT 200 |
Comuna |
Til Til
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Impuesto |
427956 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ARTURO PRAT 200 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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DESPACHO | Entrega en planta de tratamiento Rungue, previa coordinación. |
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Proveedor |
SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA |
Razón Social |
SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA
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R.U.T. |
78.047.617-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 120 | Metro Cúbico | | VIRUTA DE MADERA, ENTREGADA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RUNGUE. |
$ 18.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.252.400
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$ 2.252.400
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Total Neto
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$ 2.252.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 427.956
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$ 2.680.356
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.