Orden de Compra. Nº
2585-219-AG25
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ADQ. DE ALIMENTOS, VASOS Y CUCHARAS, OF. DE GESTIÓN HABITACIONAL, ORD. N° 423, EMB., IMA., a compra ágil: 2585-129-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-219-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE ALIMENTOS, VASOS Y CUCHARAS, OF. DE GESTIÓN HABITACIONAL, ORD. N° 423, EMB., IMA., a compra ágil: 2585-129-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.23.011.029.002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna
Arica
Impuesto
60564,4
Dirección de Envío de la Factura
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPERIO SPA
Razón Social
IMPERIO SPA
R.U.T.
77.916.434-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPERIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
500
Unidad
Vasos de polipapel de 240cc o de 8oz.
Vasos de polipapel de 240cc o de 8oz.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
50202301
Agua
36
Unidad
Botellas de agua embotellada de un litro y medio sin gas.
Botellas de agua embotellada de un litro y medio sin gas.
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.360
$ 27.360
50202304
Jugos y néctar envasados
100
Unidad
Jugos en caja de jugo natural de 200cc (sabores varios).
Jugos en caja de jugo natural de 200cc (sabores varios).
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
50221202
Cereales en barra
100
Unidad
Barritas de cereal de 20 gr. (sabores variados)
Barritas de cereal de 20 gr. (sabores variados)
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
10121506
Tortas de borujo
100
Unidad
Bizcochos bañados en chocolate, chocman o equivalente.
Bizcochos bañados en chocolate, chocman o equivalente.
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
52151704
Cucharas domésticas
500
Unidad
Cucharitas de madera
Cucharitas de madera
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
50202304
Jugos y néctar envasados
24
Unidad
Botellas de jugos de frutas natural de un litro y medio (sabores varios)
Botellas de jugos de frutas natural de un litro y medio (sabores varios)
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
50171901
Conservas
100
Unidad
Mix de frutas en conserva 113 gr. aproximadamente.
Mix de frutas en conserva 113 gr. aproximadamente.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
Total Neto
$ 318.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.564
TOTAL OC
$ 379.324
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.232.710-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.