Orden de Compra. Nº2585-219-AG25 "ADQ. DE ALIMENTOS, VASOS Y CUCHARAS, OF. DE GESTIÓN HABITACIONAL, ORD. N° 423, EMB., IMA., a compra ágil: 2585-129-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-219-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ALIMENTOS, VASOS Y CUCHARAS, OF. DE GESTIÓN HABITACIONAL, ORD. N° 423, EMB., IMA., a compra ágil: 2585-129-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.23.011.029.002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 60564,4
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPERIO SPA
Razón Social IMPERIO SPA
R.U.T. 77.916.434-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPERIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVasos de polipapel de 240cc o de 8oz.Vasos de polipapel de 240cc o de 8oz. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50202301
Agua36UnidadBotellas de agua embotellada de un litro y medio sin gas.Botellas de agua embotellada de un litro y medio sin gas. $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadJugos en caja de jugo natural de 200cc (sabores varios).Jugos en caja de jugo natural de 200cc (sabores varios). $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50221202
Cereales en barra100UnidadBarritas de cereal de 20 gr. (sabores variados)Barritas de cereal de 20 gr. (sabores variados) $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
10121506
Tortas de borujo100UnidadBizcochos bañados en chocolate, chocman o equivalente.Bizcochos bañados en chocolate, chocman o equivalente. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
52151704
Cucharas domésticas500UnidadCucharitas de maderaCucharitas de madera $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50202304
Jugos y néctar envasados24UnidadBotellas de jugos de frutas natural de un litro y medio (sabores varios)Botellas de jugos de frutas natural de un litro y medio (sabores varios) $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
50171901
Conservas100UnidadMix de frutas en conserva 113 gr. aproximadamente.Mix de frutas en conserva 113 gr. aproximadamente. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 318.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.564
TOTAL OC $ 379.324


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.