Orden de Compra. Nº3174-69-SE25 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ARRIENDO MULTIFUNCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3174-69-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ARRIENDO MULTIFUNCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946
Comuna Antofagasta
Impuesto 152999,11211789
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1731UnidadSERVICIO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO N° 79961 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.SERVICIO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO N° 79961 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.386 $ 9.782
44101501
Fotocopiadoras1UnidadCARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 79961 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 79961 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. $ 561.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.275 $ 561.275
44101501
Fotocopiadoras39501UnidadSERVICIO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO N° 79961 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.SERVICIO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO N° 79961 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.006 $ 234.201
Total Neto $ 805.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.999
TOTAL OC $ 958.257


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.