Orden de Compra. Nº1079866-253-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA 22 COMISARÍA Y 55 COMISARÍA COMPRA ÁGIL 1079866-124-COT25 - DOE 227124105 Y 227991291"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-253-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA 22 COMISARÍA Y 55 COMISARÍA COMPRA ÁGIL 1079866-124-COT25 - DOE 227124105 Y 227991291
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación AV. TENIENTE CRUZ NRO. 720.
Comuna Pudahuel
Impuesto 177357,4
Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE CRUZ NRO. 720.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA
R.U.T. 77.887.553-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1UnidadEL OFERENTE DEBE OTORGAR TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL ARCHIVO ADJUNTO, RELLENANDO LAS CASILLAS, EN EL CASO DE NO OTORGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA LA OFERTA SERA RECHAZADA, LAS DIRECCIONES DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN CADA ARCHIVO JUNTO CON EL DETALLE DE MATERIALES.  $ 933.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.460 $ 933.460
Total Neto $ 933.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.357
TOTAL OC $ 1.110.817


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.