1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1493-330-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA CONSTRUCCION 2 BOX EN CESFAM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1493-134-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
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R.U.T. |
69.140.800-0 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
931204,44 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
Razón Social |
FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR
|
R.U.T. |
14.026.110-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 1 | Global | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 2 BOX NUEVOS EN CESFAM SAN NICOLAS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, ENTREGADOS A PISO EN CORRALOES MUNICIPALES (DESCARGADOS LOS MATERIALES) | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 2 BOX NUEVOS EN CESFAM SAN NICOLAS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, ENTREGADOS A PISO EN CORRALOES MUNICIPALES (DESCARGADOS LOS MATERIALES) |
$ 4.901.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.901.076
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$ 4.901.076
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Total Neto
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$ 4.901.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 931.204
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$ 5.832.280
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.