Orden de Compra. Nº2322-37-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-27-COT25. Premiación programa Campeonato de voleibol Arena Verano 2025 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-37-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-27-COT25. Premiación programa Campeonato de voleibol Arena Verano 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-000-000 AG 3-2-2 DIDECO- DEX del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 52440
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECION DE DESPACHO

Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar.  Contacto Srta. MARIA LORENA RIVERA PINO 512672350

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES Y SERVICIOS ATACAMA PRO
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS ATACAMA PRO SPA
R.U.T. 77.362.137-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES Y SERVICIOS ATACAMA PRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos12UnidadTrofeos, según Bases Técnicas  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
Total Neto $ 276.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.440
TOTAL OC $ 328.440


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.843.964-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.