1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057508-1097-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE SALON Y ATENCION REUNION CIRA OCTUBRE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057508-58-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE
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R.U.T. |
61.607.000-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
Según distribución |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE
|
R.U.T. |
61.607.000-2 |
Dirección de Facturación |
Calle Bulnes N°502 |
Comuna |
Chillán
|
Impuesto |
149530 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Bulnes N°502 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NATIVA SPA |
Razón Social |
SOCIEDAD GASTRONÓMICA NATIVA SPA
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R.U.T. |
77.487.817-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NATIVA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 21 | Unidad no definida | ALMUERZO EJECUTIVO | ALMUERZO EJECUTIVO |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.000
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$ 252.000
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90101603
| Servicios de catering | 70 | Unidad no definida | ATENCION | SERVICIO DE ATENCION (COFFE) |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 385.000
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$ 385.000
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90111601
| Centros de conferencias | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO DE SALON | ARRIENDO DE SALON |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
|
$ 150.000
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Total Neto
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$ 787.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.530
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$ 936.530
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.