Orden de Compra. Nº1172239-19-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1172239-5-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172239-19-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1172239-5-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROGRAMA 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO
R.U.T. 62.000.820-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 139
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO
R.U.T. 62.000.820-6
Dirección de Facturación Cochrane 867 Piso 2
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cochrane 867 Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 789846308
Razón Social LATITUD 90 S A
R.U.T. 78.984.630-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 789846308
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1Unidad no definidaINST. SUP. COMERCIO FCO. ARAYA BENNET  $ 4.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440.000 $ 4.440.000
90121502
Agencias de viajes1Unidad no definidaLICEO MARIA LUISA BOMBAL  $ 5.698.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698.000 $ 5.698.000
Total Neto $ 10.138.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 10.138.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.