Orden de Compra. Nº1208107-5-SE24 "Servicio de aseo y sanitización DR Los Lagos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208107-5-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo y sanitización DR Los Lagos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1208107-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL LOS LAGOS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas N° 55, Piso 13
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Benavente 550, oficina 1001, Piso 10
Comuna Puerto Montt
Impuesto 3290040
Dirección de Envío de la Factura Benavente 550, oficina 1001, Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAGO VERDE SERVICIOS
Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LAGO VERDE SP
R.U.T. 77.152.295-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAGO VERDE SERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12Unidadservicio de aseo y sanitización, para el segundo periodo 2024, por la suma total de $20.606.040 (Iva Incluido). Para tercer periodo 2025, por la suma total de $ 3.434.340 (Iva incluido).Em presa con experiencia en el servicio que solicita y con Resolución sanitaria para el servicio de sanitización. $ 1.443.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.316.000 $ 17.316.000
Total Neto $ 17.316.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.290.040
TOTAL OC $ 20.606.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.