Orden de Compra. Nº439-179-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-124-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-179-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-124-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no tiene stock de todos los productos
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM del sistema CASH CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 137560
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRV
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA
R.U.T. 76.009.245-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles6UnidadBanderas vela de 220x75 cms con mástil de 3 metros y bolso impreso en tela microperforadora (Diseño se enviara a la empresa adjudicada)  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
82101502
Publicidad en carteles1UnidadFabric wall 11H impresión una cara (Diseño se enviara a la empresa adjudicada)  $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
82101502
Publicidad en carteles2UnidadPendón PVC o papel sintético de 90x200 cms con roller y bolso (Diseño se enviara a la empresa adjudicada)  $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
Total Neto $ 724.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.560
TOTAL OC $ 861.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.