1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5742-179-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE AMENIZACIÓN CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA ESCOLAR 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Mineduc Administración XIV Región |
Razón Social |
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos |
R.U.T. |
61.979.040-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos |
R.U.T. |
61.979.040-5 |
Dirección de Facturación |
Carlos Andwandter #708, Valdivia |
Comuna |
Valdivia |
Impuesto |
60610 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Andwandter #708, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
26-09-2024 |
|
Proveedor |
denis omar vergara acuña |
Razón Social |
DENIS OMAR VERGARA ACUNA
|
R.U.T. |
10.979.800-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
denis omar vergara acuña |
Socios y accionistas principales
|
|
|