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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4833-567-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Escuela Río Puelo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administracion Educacion Municipal |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
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R.U.T. |
69.252.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
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R.U.T. |
69.252.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
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Comuna |
*
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Impuesto |
58430,58714 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sandra |
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Razón Social |
DANER SPA
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R.U.T. |
76.766.212-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
sandra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 24 | Unidad | domo medalla 25 mm | |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.096
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$ 12.101
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49101701
| Medallas | 24 | Unidad | grabado medalla | |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.208
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$ 26.218
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49101701
| Medallas | 24 | Unidad | medalla modelo c-10 | |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.080
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$ 34.084
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49101704
| Galvanos | 20 | Unidad | galvano madera con placa sublimada | |
$ 11.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.120
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$ 235.126
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Total Neto
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$ 307.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.431
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$ 365.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.