Orden de Compra. Nº438-32-SE25 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-32-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 60615,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 76.483.280-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles2Unidad PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR BRONCE 4MM X 2.10X5.80MT $ 79.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.980 $ 159.980
72131702
Construcción de obras civiles26Unidad POLIESTIRENO DE 1M X 0,5MM X 30MM $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.440 $ 24.440
72131702
Construcción de obras civiles3Unidad CAJA CHUQUI METÁLICA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
72131702
Construcción de obras civiles16Unidad COPLAS CAÑERIA MT DE 1/2 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
72131702
Construcción de obras civiles16Unidad CONETCOR RECTO O TERMINAL MT 1/2 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
72131702
Construcción de obras civiles3Unidad CAJA METALICA A-01 GALVANIZADA $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
72131702
Construcción de obras civiles3Unidad TUBO FLEXIBLE METÁLICO 25 MM C/PVC $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570
72131702
Construcción de obras civiles7Unidad TUBERIA MT 1/2 $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad STANLEY ENGRAPADORA TR150 $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.990 $ 49.990
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad STANLEY GRAPA 5/16” $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
Total Neto $ 319.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.616
TOTAL OC $ 379.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.