1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2724-82-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO - CENTRO CULTURAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2724-62-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
135660 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Impresora Sur |
Razón Social |
ADRIÁN ARTURO ORTEGA ZAPATA
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R.U.T. |
10.411.666-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Impresora Sur |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 25 | Unidad | PALOMAS PUBLICITARIAS EN PVC CON MARCO DE MADERA IMPRESAS EN FULL COLOR DE 2 METROS X 1 METROS, según diseño proporcionado por el municipio | |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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82101502
| Publicidad en carteles | 14 | Unidad | PENDONES ROLLER DE 80 X 200 CM, TELA PVC FULL COLOR BOLSO TRANSPORTABLE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO, según diseños proprocionados por la Municipalidad | |
$ 26.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 364.000
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$ 364.000
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Total Neto
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$ 714.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.660
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$ 849.660
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.