Orden de Compra. Nº1367960-12-AG24 " SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO COMPRA AGIL: 1367960-12-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1367960-12-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO COMPRA AGIL: 1367960-12-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO
Razón Social CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO
R.U.T. 65.180.662-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 del sistema Transferencia electr.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO
R.U.T. 65.180.662-3
Dirección de Facturación CALLE SAN PEDRO S/N
Comuna Pelarco
Impuesto 287394,95
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN PEDRO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cubo productora
Razón Social HUGO ALEJANDRO LEIVA HERRERA
R.U.T. 13.204.698-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cubo productora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161512
Parlantes1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA FIESTA DE LA CHILENIDAD EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 1.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.605 $ 1.512.605
Total Neto $ 1.512.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.395
TOTAL OC $ 1.800.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.180.214-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.204.698-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.055.409-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.043-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.