Orden de Compra. Nº1709-689-AG24 "3°ESTADO DE PAGO - CANASTA DE SERVICIOS DE SUMINISTRO PARA MANTENCIONES PREVENTIVAS DE LOS VEHICULOS FISCALES DEPTO. SALUD COMUNAL - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1709-689-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra 3°ESTADO DE PAGO - CANASTA DE SERVICIOS DE SUMINISTRO PARA MANTENCIONES PREVENTIVAS DE LOS VEHICULOS FISCALES DEPTO. SALUD COMUNAL - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas error de digitacion
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nr. 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas Nr. 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 105857,14285698
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nr. 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vanchovaldes
Razón Social IVÁN ANTONIO VALDÉS ESPINOSA
R.U.T. 8.576.855-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal vanchovaldes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadJCGB-50; MANTENCION PREVENTIVA DE VEHÍCULOS FISCALESJCGB-50; MANTENCION PREVENTIVA DE VEHÍCULOS FISCALES $ 293.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.277 $ 293.277
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadLBJJ-73; MANTENCION PREVENTIVA DE VEHÍCULOS FISCALES LBJJ-73; MANTENCION PREVENTIVA DE VEHÍCULOS FISCALES $ 263.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.866 $ 263.866
Total Neto $ 557.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.857
TOTAL OC $ 663.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.