1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3810-889-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS, SOLICITUD 705/25, OPERACIONES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-8-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
198451,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Maxval spa |
Razón Social |
MAXVAL SPA
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R.U.T. |
77.290.944-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maxval spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 15 | Galón | ANTICORROSIVO TRIPLE ACCION NEGRO-GALON | |
$ 38.912,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 583.680
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$ 583.680
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11121610
| Maderas duras | 15 | Unidad | PROTECTOR DE MADERA CERESTAIN - GALON | |
$ 30.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.800
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$ 460.800
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Total Neto
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$ 1.044.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 198.451
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$ 1.242.931
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.