Orden de Compra. Nº1336-35-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1336-2-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1336-35-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1336-2-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Llanquihue
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 011 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Camino a Pargua s/n km 4
Comuna Puerto Montt
Impuesto 192090
Dirección de Envío de la Factura Camino a Pargua s/n km 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROTECK - SAN BERNARDO
Razón Social PROTECCIÓN TÉCNICA SPA
R.U.T. 76.736.794-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROTECK - SAN BERNARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1Global ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAMIÓN GRÚA INTERNATIONAL MODELO 7400 DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE LLANQUIHUE. COMPLETAR ANEXOS N°1 (OFERTA ECONÓMICA) Y ANEXO N°2 (ANTECEDENTES TÉCNICOS) $ 1.011.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.000 $ 1.011.000
Total Neto $ 1.011.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.090
TOTAL OC $ 1.203.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.