Orden de Compra. Nº3916-576-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3916-564-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3916-576-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3916-564-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LO SOLICITADO NO SE AJUSTA TECNICAMENTE A LO REQUERIDO POR OFICINA DE ESTRATIFICACION, SEGUN MEMO N° 472/2024
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.40.008.045 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT N° 515
Comuna Taltal
Impuesto 79705
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT N° 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pulsa
Razón Social SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y VENTA DE ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD DOMINGA FERN
R.U.T. 76.419.346-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal pulsa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución500Unidad50 DIPTICOS, DISEÑO E IMPRESION  $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.500 $ 279.500
82101501
Letreros publicitarios1Unidad1 LETRERO O SEÑALETICA  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 419.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.705
TOTAL OC $ 499.205


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.419.346-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.