1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
584146-187-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 584146-52-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |
R.U.T. |
69.210.500-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |
R.U.T. |
69.210.500-1 |
Dirección de Facturación |
21 DE MAYO Nº 415 |
Comuna |
Purranque
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Impuesto |
669370 |
Dirección de Envío de la Factura |
21 DE MAYO Nº 415 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
24-04-2025 |
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Proveedor |
VAMPRODEN SPA |
Razón Social |
VAMPRODEN SPA
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R.U.T. |
76.962.948-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VAMPRODEN SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142502
| Agujas para anestesia | 1 | Unidad | INSUMOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN AUTORIZACIÓN N° 164 ADJUNTA.
NOTA: SE DEBE ADJUNTAR ET Y COTIZACIÓN OBLIGATORIO. | |
$ 3.523.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.523.000
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$ 3.523.000
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Total Neto
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$ 3.523.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 669.370
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$ 4.192.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.