1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2281-2193-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2282-54-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
R.U.T. |
69.200.100-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 455 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
R.U.T. |
69.200.100-1 |
Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 455 |
Comuna |
Valdivia
|
Impuesto |
31670,9243697209 |
Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 455 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ESMAX DISTRIBUCION SPA |
Razón Social |
ESMAX DISTRIBUCION SPA
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R.U.T. |
79.588.870-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESMAX DISTRIBUCION SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 190 | Litro | 190 LITROS DIESEL PARA MOVIL N°324 DEL DEPARTAMENTO TURISMO, MES: ABRIL2025, SEGUN PROP. PUBLICA N°21-2023, SOLICITUD N°540766. | |
$ 877,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.630
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$ 166.689
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Total Neto
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$ 166.689
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.671
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$ 198.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.