1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1075963-18882-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-560-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI |
R.U.T. |
61.606.001-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI |
R.U.T. |
61.606.001-5 |
Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
Comuna |
Arica
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Impuesto |
29640 |
Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CALEMA |
Razón Social |
CALEMA SPA
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R.U.T. |
77.409.789-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CALEMA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291607
| Gasas o curetas quirúrgicas | 4000 | Sobre | - GASA SINTETICA ESTERIL 4 PLIEGUES 7,6 CM X 7,6 CM SOBRE POR 1 UNIDAD - (UM: UNIDAD)2251003 | |
$ 39,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.000
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$ 156.000
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Total Neto
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$ 156.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.640
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$ 185.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.