1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1247838-27-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
11-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
2000028571 Estructura araña compra ágil: 1247838-30-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FACULTAD DE INGENIERÍA |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA |
R.U.T. |
70.885.500-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA |
R.U.T. |
70.885.500-6 |
Dirección de Facturación |
1 Poniente 1141 |
Comuna |
Talca
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Impuesto |
28500 |
Dirección de Envío de la Factura |
1 Poniente 1141 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PRINTPAT |
Razón Social |
PRINTPAT SPA
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R.U.T. |
77.252.784-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRINTPAT |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111513
| Soportes para diarios o calendarios | 1 | Unidad | Estructura de panel araña 4 cuerpos con laterales 370 x228 cm. | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.