1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1216071-117-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
M 445 DIA DE LA NIÑEZ MAGIA APORTE MUNICIPAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Abastecimiento |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA |
R.U.T. |
70.954.200-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA |
R.U.T. |
70.954.200-1 |
Dirección de Facturación |
Sargento Aldea 898 |
Comuna |
Lampa
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Teatristas |
Razón Social |
TEATRISTAS SPA
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R.U.T. |
77.289.164-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Teatristas |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82131604
| Estudio fotográfico | 1 | Unidad | CABINA FOTOGRAFICA | |
$ 230.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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82151603
| Magos | 1 | Unidad | ARTISTA CIRCENSE O MAGO | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
|
$ 150.000
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82151603
| Magos | 4 | Unidad | PINTACARITAS | |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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82151603
| Magos | 1 | Unidad | GLOBOFLEXIA | |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 780.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.