1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1577-56-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición néctar y dulces Programa Gobierno En Terreno. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1577-40-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
60.511.100-9 |
Dirección de Facturación |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
7983,04 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Distribuidora y Envasadora V y A E.I.R.L |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA ANA VIVIANA VELASQUEZ AZOCAR E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.791.661-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora y Envasadora V y A E.I.R.L |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 9 | Pack | pack néctar sabores (12 unidades cada pack de 200 ml) | |
$ 4.188,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.692
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$ 37.692
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 2 | Paquete | paquetes gomitas frugelé 380 gr. | |
$ 2.162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.324
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$ 4.324
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Total Neto
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$ 42.016
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.983
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$ 49.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.