Orden de Compra. Nº2292-422-AG25 " PENDÓN - PIN - LIBRETAS ECOLÓGICAS - LÁPICES ESTAMPADOS / COMUNICACIONES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2292-267-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2292-422-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PENDÓN - PIN - LIBRETAS ECOLÓGICAS - LÁPICES ESTAMPADOS / COMUNICACIONES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2292-267-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-001 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°1350 ENTRE 2 Y 3 NORTE. DCS
Comuna Talca
Impuesto 139650
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°1350 ENTRE 2 Y 3 NORTE. DCS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gráfica y Tecnologías
Razón Social grafica y tecnologias spa
R.U.T. 76.595.474-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gráfica y Tecnologías
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101401
Insignias110UnidadPINES ACRÍLICOS DE 3 mm DE ESPESOR SEGÚN ESPECIFICACIONESPINES ACRÍLICOS DE 3 mm DE ESPESOR SEGÚN ESPECIFICACIONES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
55121727
Letreros2UnidadPENDÓN ROLLER DE 100 X 200 CMS SEGÚN ESPECIFICACIONES (C/U CON DISTINTO DISEÑO)PENDÓN ROLLER DE 100 X 200 CMS SEGÚN ESPECIFICACIONES (C/U CON DISTINTO DISEÑO) $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
60101722
Libretas de notas200UnidadLIBRETAS ECOLÓGICAS COLOR KRAFT CON ROJO 9 X 13 CMS SEGÚN ESPECIFICACIONESLIBRETAS ECOLÓGICAS COLOR KRAFT CON ROJO 9 X 13 CMS SEGÚN ESPECIFICACIONES $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección200UnidadLÁPICES BLANCOS ESTAMPADOS SEGÚN ESPECIFICACIONESLÁPICES BLANCOS ESTAMPADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 735.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.650
TOTAL OC $ 874.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.436.012-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.