1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1954-29-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CABLES SEGÚN 1954-34-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Norte
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R.U.T. |
61.944.900-2 |
Dirección de Facturación |
San Martín 642, 2° piso |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
96672 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 642, 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-10-2024 |
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Proveedor |
NAFER |
Razón Social |
COMERCIAL NAFER SPA
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R.U.T. |
77.452.733-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NAFER |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121435
| Hilos o cables de conexión | 150 | Unidad | CABLES MULTICARGADOR, según detalle adjunto | |
$ 3.392,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 508.800
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$ 508.800
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Total Neto
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$ 508.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.672
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$ 605.472
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.