Orden de Compra. Nº
3361-45-SE24
"
Adquisición de artículos de aseo y protección para el personal de la cocina del Cuartel General del Comando de Operaciones Terrestres.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3361-45-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de artículos de aseo y protección para el personal de la cocina del Cuartel General del Comando de Operaciones Terrestres.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Operaciones Terrestres - COT
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.970.300-6
Dirección de Unidad de Compra
Castellón N° 421, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.970.300-6
Dirección de Facturación
Castellón N° 421, Concepción
Comuna
Concepción
Impuesto
103769,26
Dirección de Envío de la Factura
Castellón N° 421, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIJASE LIMITADA
Razón Social
COMERCIALIZADORA DIJASE LIMITADA
R.U.T.
76.402.971-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIJASE LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
10
Bidón
LAVALOZAS CONCENTRADO DIFEM 5 LTS.
LAVALOZAS CONCENTRADO DIFEM 5 LTS.
$ 9.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.900
$ 96.900
42131611
Gorras de quirófano
30
Caja
COFIAS
COFIAS
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.000
$ 87.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
30
Caja
MASCARILLA 3 PLIEGUES CELESTE (50 UND.)
MASCARILLA 3 PLIEGUES CELESTE (50 UND.)
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
42132205
Guantes quirúrgicos
25
Caja
GUANTE NITRILO XL (100 UN.)
GUANTE NITRILO XL (100 UN.)
$ 4.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.925
$ 106.925
42132205
Guantes quirúrgicos
15
Caja
GUANTE NITRILO M TRESOR (100 UN)
GUANTE NITRILO M TRESOR (100 UN)
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
SANIGEN ALF SUCITESA 5 LTS
SANIGEN ALF SUCITESA 5 LTS
$ 15.718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.872
$ 62.872
47121802
Removedores
4
Unidad
DESENGRASANTE DE ALTA FULL POWER (5 LTS.)
DESENGRASANTE DE ALTA FULL POWER (5 LTS.)
$ 12.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.336
$ 49.336
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
LIMPIADOR SUP. ANTIBAC LAVANDA DIFEM 4 LTS.
LIMPIADOR SUP. ANTIBAC LAVANDA DIFEM 4 LTS.
$ 4.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.365
$ 13.365
47131603
Esponjas
50
Unidad
ESPONJA MULTIUSO ECO VIRUTEX
ESPONJA MULTIUSO ECO VIRUTEX
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
12161902
Detergentes surfactantes
16
Unidad
LIMPIADOR CREMA DIFEM 500 ML/750 GRS.
LIMPIADOR CREMA DIFEM 500 ML/750 GRS.
$ 1.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.856
$ 25.856
47121812
Raspadores de limpieza
15
Pack
VIRUTILLA LANA MAGO PADS VIRUTEX X6 UND
VIRUTILLA LANA MAGO PADS VIRUTEX X6 UND
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.450
$ 15.450
Total Neto
$ 546.154
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.769
TOTAL OC
$ 649.923