1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4703-108-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-129-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
Dirección de Facturación |
Av. Libertadores Nº 277 |
Comuna |
El Monte
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Impuesto |
16245 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores Nº 277 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
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Proveedor |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
Razón Social |
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
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R.U.T. |
7.048.004-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 3 | Unidad | MANTENCION DE EXTINTORES 10K PQS (CON CERTIFICACION DECRETO SUPREMO D.S N°44) ADJUNTAR | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.500
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$ 28.500
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46191601
| Extintores | 4 | Unidad | MANTENCION DE EXTINTORES 6K PQS (CON CERTIFICACION DECRETO SUPREMO D.S N°44) ADJUNTAR | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000
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$ 38.000
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46191601
| Extintores | 2 | Unidad | MANTENCION DE EXTINTORES 10K CO2 (CON CERTIFICACION DECRETO SUPREMO D.S N°44) ADJUNTAR | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000
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$ 19.000
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Total Neto
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$ 85.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.245
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$ 101.745
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.