Orden de Compra. Nº4139-381-SE24 "Compra Combustible Generadores Fiestas Patrias"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4139-381-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra Combustible Generadores Fiestas Patrias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N
Comuna Palmilla
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN
Razón Social COMERCIAL COLCHAGUA SPA
R.U.T. 76.158.587-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel2566Unidad no definidaCompra de 2.565.92 Litros de Combustible, para Generadores de Fiestas Patrias 2024. Guías 130219-130221-130215-130216-130224-130225-130226-130227-130223-130217-130218-130222-130220. Valores Incluye IVA.  $ 1.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.573.698 $ 2.573.698
Total Neto $ 2.573.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.573.698

Justificación de exención de impuesto