1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2289-423-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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2289-40-CO20 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
|
R.U.T. |
69.220.700-9 |
Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
Comuna |
Frutillar
|
Impuesto |
74366,19 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. |
Razón Social |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.124.890-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad | TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGUN FACTURA N°71640915 | SERVICIO TELEFONIA MOVIL |
$ 391.401,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 391.401
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$ 391.401
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Total Neto
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$ 391.401
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.366
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$ 465.767
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.