1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3765-189-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Conv. Alimentación Hospitalizados - MARZO 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3765-6-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.281-4 |
Dirección de Facturación |
Lautaro 275 Chile Chico |
Comuna |
Chile Chico
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Impuesto |
150172,58 |
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 275 Chile Chico |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
Razón Social |
JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
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R.U.T. |
10.516.366-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23153015
| Artículo de alimentación | 1 | Unidad | INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ALIMENTACIÓN; PEDIDO DE MATERIALES DEL:
24 MARZO 2025 : GD 18781, 18782, 18783,18784
| INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA ALIMENTACIÓN; PEDIDO DE MATERIALES DEL:
24 MARZO 2025 : GD 18781, 18782, 18783,18784
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$ 790.382,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 790.382
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$ 790.382
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Total Neto
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$ 790.382
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.173
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$ 940.555
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.