Orden de Compra. Nº2941-107-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2941-80-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2941-107-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2941-80-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
R.U.T. 69.210.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
R.U.T. 69.210.200-2
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 122683
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA JOVI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA JOVI SPA
R.U.T. 77.369.042-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA JOVI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152004
Platos domésticos500UnidadPLATOS DE CARTÓN CHICOS  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
14111705
Servilletas de papel20PaquetePQTES. SERVILLETAS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6UnidadENDULZANTES  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50202311
Bebidas50UnidadBEBIDAS DE 3 LTS. DESECHABLES SURTIDAS, (COCA-COLA, FANTA Y SPRITE)  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
14111705
Servilletas de papel15RolloROLLOS TOALLA NOVA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8kilogramoKILOS DE AZÚCAR  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50202304
Jugos y néctar envasados50UnidadBOTELLAS DESECHABLES DE 1 1/2 LTS. DE JUGOS VARIADOS  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50201706
Café4UnidadTARROS DE NESCAFE GRANDE DE 170 GRS.  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50201713
Bolsitas de te5UnidadCAJAS DE TE DE 100 UNIDADES C/U  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
52151703
Tenedores domésticos500UnidadTENEDORES DE MADERA  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico500UnidadCUCHARAS TE DE MADERA  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos40CajaBOMBONES DE CHOCOLATES RELLENOS CON CENTRO DE ALMENDRAS (CAJAS DE 45 UNIDADES C/U)  $ 4.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.800 $ 164.800
52152102
Vasos para beber domésticos500UnidadVASOS TÉRMICOS PARA CAFÉ  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
52152102
Vasos para beber domésticos500UnidadVASOS PLÁSTICOS PARA BEBIDAS  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 645.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.683
TOTAL OC $ 768.383


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.310.803-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.877.288-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.369.042-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto