Orden de Compra. Nº546437-87-AG25 "ID 110846 Insumos de cafetería Ñuble / 89-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-87-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110846 Insumos de cafetería Ñuble / 89-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 40626,94
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F&J SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA F&J SPA
R.U.T. 77.918.435-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal F&J SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café6UnidadTarros de café grande (400 o 500 gr.)  $ 14.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.976 $ 86.976
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate6UnidadTarros de milo grande (1 kg).  $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.158 $ 49.158
50201711
Té instantáneo2UnidadCaja grande de te normal (100 sobres)  $ 5.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.058 $ 10.058
50201710
Té de hierbas2UnidadCaja grande de te de hierbas (100 sobres)  $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.614
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadPaquetes de azucar (1kg)  $ 2.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.020 $ 10.020
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos800Unidadvasos desechables  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 213.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.627
TOTAL OC $ 254.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.