Orden de Compra. Nº
3268-768-SE24
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001 002 GBA 155/2024 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE AGUAS GRISES DESDE 3268-104-L124
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-768-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
001 002 GBA 155/2024 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE AGUAS GRISES DESDE 3268-104-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3268-104-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002040001002011044140032152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
483303
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
José Miguel
Razón Social
JOSÉ MIGUEL AYNOL AGUILAR
R.U.T.
15.310.707-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
José Miguel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76121502
Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos
1
Unidad
SERVICIO DE LIMPIEZA DE DUCTOS Y 5 CÁMARAS DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN HIDROJET (200 METROS LINEALES.
SERVICIO DE LIMPIEZA DE DUCTOS Y 5 CÁMARAS DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN HIDROJET (200 METROS LINEALES.
$ 2.543.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.543.700
$ 2.543.700
Total Neto
$ 2.543.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 483.303
TOTAL OC
$ 3.027.003