Orden de Compra. Nº
450-202-SE24
"
PREMIOS PROYECTO FERIA ARTESANAL Y GASTRONOMICA CON SELLO DE MUJER
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
450-202-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
PREMIOS PROYECTO FERIA ARTESANAL Y GASTRONOMICA CON SELLO DE MUJER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008.011 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna N°277
Comuna
Río Negro
Impuesto
153387
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HUGO E. PINO OJEDA
Razón Social
HUGO ELEUTERIO PINO OJEDA
R.U.T.
6.725.122-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HUGO E. PINO OJEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201714
Cremas no lácteas
27
Unidad
CREM AFACIAL HUMECTANTE TEATRICAL DE 100GRS
CREM AFACIAL HUMECTANTE TEATRICAL DE 100GRS
$ 8.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 221.400
$ 221.400
50201714
Cremas no lácteas
27
Unidad
CREMA CORPORAL NUTRITIVA TEATRICAL DE 400ML
CREMA CORPORAL NUTRITIVA TEATRICAL DE 400ML
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.300
$ 267.300
50201714
Cremas no lácteas
27
Unidad
SHAMPOO PANTENE PRO-VE RESTAURACION 400ML
SHAMPOO PANTENE PRO-VE RESTAURACION 400ML
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
50201714
Cremas no lácteas
27
Unidad
ACONDICIONADOR PANTENE DE 400ML
ACONDICIONADOR PANTENE DE 400ML
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.500
50201714
Cremas no lácteas
27
Unidad
JABON LIQUIDO DOVE ORIGINAL DE 250ML
JABON LIQUIDO DOVE ORIGINAL DE 250ML
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.500
50201714
Cremas no lácteas
27
Unidad
TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES
TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.600
$ 48.600
Total Neto
$ 807.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 153.387
TOTAL OC
$ 960.687