Orden de Compra. Nº1230869-143-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230869-129-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural de La Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230869-143-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230869-129-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Cultural de La Florida
Razón Social Corporación Cultural de La Florida
R.U.T. 65.235.450-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150 del sistema transtecnia.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural de La Florida
R.U.T. 65.235.450-5
Dirección de Facturación Serafin Zamora N° 6792
Comuna La Florida
Impuesto 14244,3
Dirección de Envío de la Factura Serafin Zamora N° 6792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanitiza19
Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T. 77.332.853-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sanitiza19
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general51UnidadDESPACHO PARA MARTES 18 DE JUNIO 6 Dispensadores con alcohol gel de ½ litros c/u 3 Dispensadores de jabón líquido con dosificador de 1/2 litros c/u 40 Papel higiénico doble hoja 2 Botellas de lavaloza de 1.200 ml 6 Esponjas de lavar 6 Virutilla para lavar ollas 4 Cloro gel menta de 900ml c/u 4 Cloro tradicional 2 paquetes de bolsa de basura de 10 unidades cada uno de 70x90 6 Paño de esponja 8 Traperos para piso simple *VER TERMINOS DE REFERENCIA PARA MAS CLARIDAD (TDR)  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.970 $ 74.970
Total Neto $ 74.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.244
TOTAL OC $ 89.214


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.689.795-7 Ver adjunto